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RW-Kontierung

Über diesen Assistenten wird die Verbuchung der Lohnarten gemäss Lohnarten-Kontierungstabelle vorgenommen.
Die gelisteten Menüpunkte sind abhängig davon, ob die Schnittstelle zur Topal Finanzbuchhaltung im Einsatz ist oder nicht.
Lohnläufe können auch rückwirkend noch kontiert werden. Es können z.B. sämtliche Lohnläufe eines Jahres fixiert sein und die Verbuchung erst Ende Jahr vorgenommen werden (zu beachten ist jedoch, dass das Definieren von Kostenstellen und individuellen Kontierungen für vergangene Lohnläufe nicht mehr möglich ist).
 

Auswahl der Funktion

RW-Kontierung
1

Lohnlauf kontieren

1. Lohnlauf kontieren
Kontieren des Lohnlaufs. Im letzten Schritt kann der Kontierungslauf optional direkt in die Finanzbuchhaltung verbucht werden. Dazu muss die Schnittstelle entsprechend konfiguriert sein.
Alternativ kann die Verbuchung über den Menüpunkt Kontierungslauf verbuchen nachträglich durchgeführt werden.
In diesem Schritt können zudem das in der Lohnlaufplanung definierte Verbuchungsdatum, sowie Nummernkreis und Beleggruppe übersteuert werden.
 
2

Kontierungslauf verbuchen/fixieren

2. Kontierungslauf verbuchen/fixieren
Wurde beim Kontieren des Lohnlaufs (Punkt 1) der Lauf nicht verbucht/fixiert, kann dies hiermit nachgeholt werden.
3

Kontierungslauf löschen

3.  Kontierungslauf löschen
Verarbeiteter Kontierungslauf löschen. Macht Punkt 1 rückgängig. Ist die Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung aktiv, wird damit auch die Fibu-Buchung gelöscht.
4

Verbuchung/Fixierung zurücksetzen

4. Verbuchung/Fixierung zurücksetzen
Verbuchung/Fixierung eines Kontierungslaufs löschen. Macht Punkt 2 rückgängig.